Dodávatežská faktúra

Identifikačný údaj
202495041
Dátum vystavenia
03.4.2024
Dátum doručenia faktúry
04.4.2024
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
1254/2023
Identifikačný údaj dodávateža
CS, s.r.o.
IČO dodávateža
44101937
Adresa dodávateža
Strojárenská 5487
917 02   Trnava
Popis faktúrovaného plnenia
Rekonštukcia prestorov pre LITOTRIOTORU
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH
309 111,45 EUR
Dátum splatnosti
03.5.2024
Dátum úhrady
Podpísal
Dátum zverejnenia
11.4.2024